第一部分 部门概况
一、主要职能
1、根据党的中心任务,指导各级妇女组织依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给与业务指导。
2、调查研究全区妇女儿童的情况、问题以及对社会和经济发展的影响,及时向党委和政府反映,提出对策建议。
3、组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设;指导和推动全区妇女开展以“学技术、学管理、比效益、比贡献”为主题的“双学双比”活动和以“岗位练兵、岗位建功、岗位成才、岗位贡献”为主题的“巾帼建功”活动。
4、开展并指导各级妇女组织的宣传教育工作;宣传女性“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神;弘扬家庭美德,开展“五好文明家庭”创建活动;表彰各行各业先进妇女典型;组织各类学习培训,全面提高妇女素质。
5、代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;配合各级党委和组织部门推荐优秀妇女人才;参与有关妇女儿童、法规、规章和政策的制定。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办事、办好事;参与社会治安的综合治理,维护妇女儿童的合法权益;指导协调开展妇女工作。
7、负责指导妇联系统组织建设工作,建立健全基层妇女组织;推动新经济领域的妇女组织建设,协助党组织管理基层妇联干部。
8、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。
9、承办区委、区政府交办的其它事项。
二、单位构成情况
由妇联机关和下属苗苗托儿所构成。
第二部分 妇联2014年度决算表
表1 收入决算表
|
|
编制部门:
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
183
|
183
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
93
|
93
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010601
|
行政运行
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
83
|
83
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
83
|
83
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
教育支出
|
63
|
63
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20502
|
普通教育
|
63
|
63
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2050201
|
学前教育
|
63
|
63
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
27
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
表2 支出决算表
|
|
编制部门:
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
183
|
163
|
20
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
93
|
93
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010601
|
行政运行
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
83
|
83
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
83
|
83
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
教育支出
|
63
|
43
|
20
|
0
|
0
|
0
|
|
20502
|
普通教育
|
63
|
43
|
20
|
0
|
0
|
0
|
|
2050201
|
学前教育
|
63
|
43
|
20
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
27
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制部门:
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
183
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
93
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
63
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
27
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
183
|
本年支出合计
|
54
|
183
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
总计
|
30
|
183
|
总计
|
60
|
183
|
|
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
编制部门:
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
183
|
162
|
20
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
93
|
93
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
10
|
10
|
0
|
|
2010601
|
行政运行
|
10
|
10
|
0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
83
|
83
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
83
|
83
|
0
|
|
205
|
教育支出
|
63
|
43
|
20
|
|
20502
|
普通教育
|
63
|
43
|
20
|
|
2050201
|
学前教育
|
63
|
43
|
20
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27
|
27
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27
|
27
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
27
|
27
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
编制部门:
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年合计
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
|
合计
|
183
|
|
301
|
工资福利支出
|
96
|
|
30101
|
基本工资
|
46
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3
|
|
30103
|
奖金
|
8
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
39
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0
|
|
302
|
商品和服务支出
|
36
|
|
30201
|
办公费
|
3
|
|
30202
|
印刷费
|
0
|
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
30205
|
水费
|
0
|
|
30206
|
电费
|
0
|
|
30207
|
邮电费
|
2
|
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
30211
|
差旅费
|
0
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0
|
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
30215
|
会议费
|
2
|
|
30216
|
培训费
|
1
|
|
30217
|
公务接待费
|
6
|
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
30227
|
委托业务费
|
21
|
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30229
|
福利费
|
0
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
30
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
15
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
7
|
|
30305
|
生活补助
|
4
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
|
30307
|
医疗费
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
|
30310
|
生产补贴
|
0
|
|
30311
|
住房公积金
|
4
|
|
30312
|
提租补贴
|
0
|
|
30313
|
购房补贴
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0
|
|
30403
|
财政贴息
|
0
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0
|
|
307
|
债务利息支出
|
0
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
购置费
|
运行维护费
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制部门:
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
|
本年支出
|
|
本年结转和结余
|
小计
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此类收支
第三部分 妇联2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
本年收入合计183万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共服务支出收入93万元,占总收入的51%;教育63万元,占总收入的34%,社会保障和就业支出收入27万元,占比15%。
二、部门支出决算情况说明
本年支出合计183万元,其中基本支出163万元,占比89%;项目支出20元,占比11%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年公共财政拨款支出决算总额为183万元,其中基本支出163万元,比2013年增加47万元,主要因为人员工资调整及社保、公积金调整;项目支出20万元,比2013年增加8万元,主要原因为妇联基层阵地建设和各类宣传活动开支加大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年一般公共预算财政拨款支出总额为183万元,其中基本支出163万元,占比89%;项目支出20万元,占比11%。基本支出中,一般公共服务支出93万元,占基本支出的57%;教育支出20万元,占基本支出的12%,社会保障和就业支出27万元,占基本支出的17.5%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年基本支出总额为163万元,其中,人员基本工资46万元,占28%;津贴补贴3万元1.8%;奖金8万元,占4.9%;社会保障缴费39万元,占24%;办公费3万元,占1.8%;邮电费5万元,占3%;会议费2万,占1%;培训费1万元,占0.6%;公务接待费6万元,占3.7%;退休费15万元,占9.2%;抚恤金7万,占4.2%;生活补助4万,占2.4%;住房公积金4万元,占2.4%。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年“三公”经费支出5万元。其中公务接待费28批次,352人次,共计费用5万元。本单位无公务用车。